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2019年度延边州残联部门决算

2020-08-23 08:38:00    来源:延边州残联

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

延边州残联部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020823

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

    1、广泛听取残疾人意见和需求,维护残疾人的合法权益,全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立、提高素质、发挥潜能,为创建全国模范自治州贡献力量。

3、宣传残疾人事业,弘扬人道主义,沟通政府和社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。

4、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助州政府研究制定和实施全州残疾人事业的政策、规章和计划,对州内有关业务领域进行业务指导和管理。

6、承担州政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设,培训基层残疾人工作者。

8、负责全州残疾人事业与国际间的交流与合作,加强国际间残疾人组织的联系和友好往来。

9、承担州政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边州残疾人联合会系统纳入2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延边州残疾人联合会(本级):核定为财政全额拨款单位(依照公务员管理),编制数为15名,其中:核定领导职数为3名,内设部室领导职数为7个(州办字〔200118号、延州编发〔200811号、延州编办发〔201290号)。

2.延边州残疾人综合康复指导中心(延边聋儿语言听力康复中心):核定为财政全额拨单位,编制数 为8名,其中:核定领导职数为2名,专业技术6名(延州编办发〔201320号)。

3.延边州残疾人就业培训指导中心(延边州残疾人信息管理中心):核定为财政全额拨单位,编制数为8名,其中:核定领导职数为2名,专业技术6名(延州编办发〔201320号)。

4.延边州中重度残疾人托养中心(延边州精防农疗院):核定为财政全额拨单位,编制数 为8名,其中:核定领导职数为2名,专业技术6名(延州编办发〔201320号)。

5.延边州残疾人辅助器具管理站:核定为财政全额拨单位,编制数 为8名,其中:核定领导职数为2名,专业技术6名(延州编办发〔201320号)。

2019年实有人员33人,其中:在职人员33人。退休人员0人,主要是因退休人员统一转由州社保管理所致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

详见附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计1939.23万元、支出总计2534.6万元。与2018年相比,收入总计减少172.56万元,降低8.17%,主要原因:缩减公用经费,就培中心培训及扶持项目经费有所减少 ,康复中心由于残疾儿童康复训练经费结算方式变更。支出总计增加550.16万元,增长27.72%,主要原因:本级对结转的综合楼室内外设施维修改造、康复体育进家庭项目、第二十一届残疾人运动会等项目资金安排支付所致。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1939.23万元,其中:财政拨款收入1685.41万元,占86.91%;其他收入253.82万元,占13.09%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2534.6万元,其中:基本支出646.87万元,占25.52%;项目支出1887.73万元,占74.48%。基本支出中,人员经费564.96万元,占87.34%;公用经费81.91万元,占12.66%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1685.41万元、支出总计2313.15万元,与2018年相比,财政拨款收入减少209.93万元、降低11.08%,主要原因:缩减公用经费,就培中心培训及扶持项目经费有所减少 ,康复中心由于残疾儿童康复训练经费结算方式变更。支出增加616.93万元、增长36.37%,主要原因:本级对结转的综合楼室内外设施维修改造、康复体育进家庭项目、第二十一届残疾人运动会等项目资金安排支付所致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1904.69万元,占本年支出合计的75.15%。与2018年相比,财政拨款支出增加497.17万元,增长35.32%。主要原因:本级对结转的综合楼室内外设施维修改造、第二十一届残疾人运动会等项目资金安排支付所致。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出1904.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1780.44万元,占93.48%;卫生健康(类)支出28.34万元,占1.49%;农林水(类)支出72.96万元,占3.83%;住房保障支出(类)支出 22.95万元,占1.2%

 

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1591.57万元,支出决算为1904.69万元,完成年初预算的100%。其中:

1.    社会保障和就业(类)支出年初预算为1529.78万元,支出决算为1780.44万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数250.66万元,主要原因是18年残疾人服务项目资金跨年实施安排使用所致

2.卫生健康(类)支出年初预算为 28.46万元,支出决算为28.34万元,完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数0.12万元,主要原因是人员调出所致。

3.住房保障(类)支出 年初预算为33.33万元,支出决算为22.95万元,完成年初预算的68.85%。,决算数小于预算数10.38万元,主要原因是人员经费调整所致。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出502.68万元,其中:人员经费419.03万元,主要包括:基本工资155.21万元、津贴补贴53.86万元、奖金27.28万元、伙食补助费11.04万元、绩效工资66.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.08万元、职工基本医疗保险缴费16.58万元、公务员医疗补助缴费9.75万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金28.26万元、生活补助0.2万元、奖励金1.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。

    公用经费83.65万元,主要包括:办公费4.09万元、印刷费0.6万元、手续费0.1万元、水费2.45万元、电费21.54万元、邮电费2.29万元、取暖费26.96万元、差旅费4.02万元、维修(护)费2.89万元、租赁费0.1万元、培训费0.16万元、公务接待费0.13万元、专用材料费0.12万元、劳务费2.39万元、委托业务费3.71万元、工会经费2.72万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费用0.47万元、其他商品和服务支出5.47万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.23万元,支出决算为14.91万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因工作安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为14.78万元,占99.92%;公务接待费支出决算为0.13万元,占0.08 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元

   2.公务用车购置及运行费预算3.6万元,支出决算为   14.78万元,完成预算的100%,主要原因工作安排。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.78万元,主要是用于车辆加油、通行费、维修等支出。截至20191231,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。 

3.公务接待费预算为0.63万元,支出决算为0.13万元,完成预算的20.63%,主要是接待工作人员。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于接待工作人员。全年共接待国内来访团组0 个、来宾 24人次(不包括陪同人员) 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   428.19万元;本年收入102万元;本年支出408.46万元,年末结转和结余121.73万元。支出具体情况如下:

  其他(类)支出 408.46万元,政府性基金财政拨款支出为 408.46万元,主要用于电视台手语栏目和电台残疾人专题节目款、康复设备、残疾儿童康复训练经费,辅助器具采购,设备采购项目资金。完成年初预算的100%

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2019年度我部门组织对残疾人家庭无障碍改造及房屋修缮项目进行了绩效自评,共涉及资金100万元,占部门预算财政拨款项目总额的6.28%。组织对残疾人家庭无障碍改造及房屋修缮项目进行了重大评价,涉及资金100万元。

(二)绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下:

残疾人家庭无障碍改造及房屋修缮项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分98分。项目全年预算数100万元,执行数100万元,执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下:完成残疾人家庭无障碍改造及房屋修缮并验收合格 。提高了受益残疾人家庭生活质量。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位不涉及此项内容

    (二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额612.61万元,其中:政府采购货物支出375.55万元、政府采购工程支出237.06万元、授予中小企业合同金额0万元。

    (三)国有资产占用情况

截至20191231日,延边州残联系统各单位共有车辆8辆,其中:其他用车8辆,其他用车主要是用于残疾人事业工作。单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的给予的补贴支出。

九、公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般行政管理事务:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、残疾人康复:反映用于残疾人康复方面的支出。

十三、残疾人就业和扶贫:反映用于残疾人教育培训、就业和扶贫等方面的支出。

十四、残疾人体育:反映用于残疾人体育方面的支出。

十五、其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  十六、其他残疾人事业彩票公益金支出:反映用于残疾人事业康复、助学及残疾人辅助器具等方面的支出。

十七、其他扶贫支出:反映用于除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构项目以外其他用于扶贫方面的支出

十八、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

十九、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

二十一、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

 

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